财务报销管理制度3
财务报销管理制度
第一条 目的
为进一步明确报销流程、审批权限和管理职责,特对公司财务报销制度进行修订。 第二条 管理职责 1、财务部的职责、权限。
1.1 负责审核报销凭证的合理性、合法性。
1.2 财务部有权将经审核不符合本报销制度规定的报销单退还给报销人。 2、部门主管的职责。
2.1 具有本制度所规定的费用审批权限。
2.2 兼顾业务需要和成本控制原则,控制和审核本部门内所发生费用申请、
报销的合理性。 3、报销人的职责。
3.1 如实填写报销单,并按照财务部的要求提供真实、合法的报销凭证。 3.2 按照本制度所规定的报销流程,完成申请、审核、批准的报销手续。 第三条 费用报销的一般原则
1、全体员工均应树立节约意识,根据实际业务需要,按照节约原则,共同降低公司营运成本。
2、一般当月费用应在当月报销,若有特殊情况,应在下一月的月底前报销完毕。
第四条 关于市内交通费的报销规定
1、市内交通费定义:因业务需要发生的公交、地铁、出租车费用(不含上下班费用)。 2、审批权限。
各部门主管负责审批本部门发生的市内交通费。部门主管本人的市内交通费用需总经理审批后至财务部报销。 3、使用和报销规则。
3.1员工外出,应乘坐地铁、公交车,若需乘坐出租车应事先征得有审批权
限的上级领导同意。外出办事时,局部线路可便捷换乘地铁的,必须
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乘坐地铁,然后再换乘出租车。
3.2 车票背面应写明时间、工作事由、起点和终点。
3.3 因公需要报销餐费或其他招待活动费用,金额在400元以上的,应采
取银行刷卡方式支付,并索取刷卡单据(小票)汇同发票一起附在报销凭据里。
第五条 关于其他费用报销的一些规定
1、因公暂时借款,应事先填写《借款审批单》,经有审批权限的上级领导批准后,向财务部借款,借款应于三个工作日内核销。 2、公司车辆费用的报销规定。
2.1 所有公司购买的车辆的维修、保险、养路费由行政部统筹安排。需维
修、更换零件
应事先向行政部申请,由行政部专人复核、同意后才能维修、更换。紧急情况下的维修,应及时电话告知行政部,回公司后补办手续。前述费用的报销应单独填写报销单(与汽油费、停车费分开填写)。 第六条 公司的各项财务支出执行总经理“一支笔”审批制度。 附件:财务报销流程图
票据整理 各种待报销的发票、收据 填制表单 费用报销单、支票领用单 借款单 经办人签字 在票据正面写明用途 部门负责人签字 部门负责人在报销单等单据上签字 出纳 支付报销人
查验报销金额 审总批经理查会票计据审 word编辑文档
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