药品采购管理制度考核
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质量管理制度
执行情况检查考核记录表 规章制度名称 药品采购管理制度
检查考核日期 XXXX年XX月XX日 制度执行人 采购员(xxx) 参与检查考核人员 质量管理员(xxx)
检查或考核方式 现场检查
1。 采购部应购进合法企业合法生产或经营的质量可靠的药品,不得从个人购进药品。 2. 对购进药品,须审核其合法性和质量可靠性.
3. 购进的进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。
4.采购部负责对与本公司进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的验证,相关的证明文件交质量管理部存档.
5。签订书面采购合同,质量条款明确。
6。购进药品具有合法票据,按规定建立《药品购进记录》,做到票、帐、物相符。 7. 质量管理部通过验收组对进货质量进行监控,对不合格药品、不符合购货合同规定质量条款的药品应予拒收。
检查或考核情况 符合要求
检查或考核发现存在的问题及解决办法
检查或考核负责人(签字)质量管理员(xxx) 被检查人(签字)(xxx) —-———-—--—--——-—---———-———-—精品word文档 值得下载 值得拥有——-———--—-———---———-----———--—-———---——--—-———
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